Mission principale
Contribuer a l'evaluation, au renforcement et a l'amelioration du dispositif de controle interne et d'audit interne, afin d'assurer la maitrise des risques, la conformite aux procedures internes et a la reglementation en vigueur.
Missions et responsabilites
Participer a l'elaboration et a la mise en oeuvre du plan d'audit interne
Realiser des missions d'audit et de controle interne (operationnel, financier, conformite)
Evaluer l'efficacite des dispositifs de controle interne et formuler des recommandations
Identifier les risques operationnels, financiers et organisationnels
Analyser les processus, procedures et systemes d'information
Rediger les rapports d'audit et assurer le suivi des plans d'actions correctifs
Assurer le reporting regulier aupres de la hierarchie
Participer a la mise a jour des referentiels de controle interne et des cartographies des risques
Contribuer a la diffusion de la culture controle interne et gestion des risques
Collaborer avec les equipes metiers, la conformite et les auditeurs externes
Profil recherche
Diplome Bac+5 en finance, audit, controle de gestion ou equivalent
Experience professionnelle de 3 a 5 ans en audit interne et/ou controle interne
Experience souhaitee dans un environnement structure (banque, assurance, services financiers ou cabinet d'audit)
Bonne connaissance des referentiels d'audit et de controle interne
Maitrise des techniques d'analyse des risques et des processus
* Excellent niveau de communication orale et ecrite en francais
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